问题已解决
請教老師,我們單位成立了工會,工會的不是單獨做賬,稅務(wù)返還得工會經(jīng)費我們單位想用這部分錢。請問怎么以啥用途取出來?怎么花這個錢?做分錄怎么做?
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您好,我們開一個工會的賬戶,這個錢就可以公司用于員工福利之類了,賬也是單獨的,不和公司的賬在一起
1.工會經(jīng)費計提時:
借:管理費用——工會經(jīng)費
貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
2.工會經(jīng)費交納時:
借:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
貸:銀行存款
工會經(jīng)費打入工會賬戶后就是工會里賬務(wù)處理了,工會賬戶購買時,借:管理費用-福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 借:應(yīng)付職工薪酬-福利 貸:銀行存款
2024 08/29 08:48
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2024 08/29 09:16
我公司之前工會經(jīng)費上掛了些錢,我們怎么把這個賬調(diào)了?分錄怎么做?
FAILED
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/29 09:17
您好,開個工會賬戶,把這個錢轉(zhuǎn)到工會賬戶,分錄跟著回單做,就沒有這些在科目余額表里了
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2024 08/29 09:31
這個就在單獨的工會賬號里頭,只是掛賬的時候掛到我們單位賬里頭了但是分開掛的?我做借其他應(yīng)付,貸銀存。借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費,貸其他應(yīng)付款。這樣對嗎?
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 08/29 09:35
您好,行的,還有這個分錄
借:管理費用——工會經(jīng)費
貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費
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