問(wèn)題已解決

老師好!我們公司賬戶被凍結(jié)了,工程款從甲方賬戶直接付出去了,這個(gè)帳怎么記呢

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:08/30 11:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
二個(gè)公司的往來(lái)互沖
08/30 11:45
84784975
08/30 11:45
老師,具體憑證怎么錄呢
84784975
08/30 11:49
老師,我們公司的收入票沒(méi)開(kāi)呢,這個(gè)憑證怎么錄呢
文文老師
08/30 11:53
按未開(kāi)票收入確認(rèn)收入,分錄與開(kāi)票是一樣的
84784975
08/30 11:55
老師,如果不確認(rèn)收入,就沒(méi)辦法記賬吧?
文文老師
08/30 11:56
也不是,只是會(huì)形成應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
84784975
08/30 14:59
老師,分錄是借應(yīng)收賬款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? ? 付款時(shí)借應(yīng)付賬款? 貸應(yīng)收賬款,是這樣嗎?老師
文文老師
08/30 15:02
是的,你的理解是對(duì)的。
84784975
08/30 15:09
老師,如果不確認(rèn)收入,分錄怎么錄呢?
文文老師
08/30 15:11
借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
84784975
08/30 15:12
老師,那應(yīng)收是負(fù)數(shù)了
84784975
08/30 15:15
老師,收入票去年開(kāi)過(guò)了,到賬的款也都付完了,那這個(gè)應(yīng)收賬款就一直負(fù)數(shù)嗎?
文文老師
08/30 15:37
去年開(kāi)票,沒(méi)有確認(rèn)為應(yīng)收?
84784975
08/30 15:47
去年開(kāi)的票確認(rèn)過(guò)收入了,比如借應(yīng)收賬款1200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1100.92應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅99.08 收到款 借銀行存款1200 貸應(yīng)收賬款1200
84784975
08/30 15:47
老師,這個(gè)應(yīng)收賬款已經(jīng)平了
文文老師
08/30 15:50
那現(xiàn)在工程款直接付出去,是預(yù)收工程款嗎?
84784975
08/30 16:01
是的,老師
文文老師
08/30 16:02
那形成應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),沒(méi)問(wèn)題,后期再開(kāi)票平往來(lái)
84784975
08/30 16:05
老師,如果去年到的款1200沒(méi)付完,這個(gè)該怎么記賬呢
文文老師
08/30 16:09
去年到的款1200沒(méi)付完,仍然掛在往來(lái)科目
84784975
08/30 16:12
和應(yīng)收賬款科目沒(méi)關(guān)系吧?
文文老師
08/30 16:17
原來(lái)掛的哪個(gè)往來(lái)科目,繼續(xù)用原來(lái)的往來(lái)科目。
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