問題已解決
收到上年匯算清繳退稅款,但這個款項是上年外地預(yù)交的稅款,當(dāng)時沒有涉及到利潤,請問收到這個款項如何做賬。
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速問速答你好!這個
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
09/02 14:09
84785036
09/02 14:10
老師,這個是上年外地預(yù)繳企業(yè)所得稅,沒有計提所得稅費用,所以并不影響當(dāng)年利潤。
宋生老師
09/02 14:11
你好!這個退的所得稅,就是按上面的分錄。
你當(dāng)時預(yù)交怎么做的分錄
84785036
09/02 14:12
借:應(yīng)交稅費-預(yù)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,就這筆分錄。
宋生老師
09/02 14:13
你好!這個其實不對,因為只做這筆,應(yīng)交稅費沒辦法平
84785036
09/02 14:14
那正確的應(yīng)該怎么做,建筑企業(yè)所得稅必須外地預(yù)交,但是當(dāng)月也并不具備條件計提所得稅費用。
宋生老師
09/02 14:15
你好!是要計提的。
只要你是交了所得稅,就計提
借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-預(yù)交企業(yè)所得稅
然后繳納
84785036
09/02 14:15
那我現(xiàn)在還需要補(bǔ)計提?
宋生老師
09/02 14:16
你好,你這個已經(jīng)退回來了,
之前沒有計提就不用補(bǔ)了,你把交的這個分錄直接做相反的就好了
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