問題已解決

老師,我們4月收了一筆1000元業(yè)務(wù)費(fèi)做了預(yù)收賬款,開發(fā)票后確認(rèn)了收入并計(jì)稅,當(dāng)月退款了,沖減預(yù)收賬款,這個(gè)月開了紅沖發(fā)票,請(qǐng)問紅沖的發(fā)票要沖減收入嗎,怎么做賬呢?

84785014| 提問時(shí)間:09/04 17:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
紅沖的發(fā)票需要沖減收入。具體賬務(wù)處理如下: 4?月收到預(yù)收賬款時(shí): 借:銀行存款?1000 貸:預(yù)收賬款?1000 開發(fā)票確認(rèn)收入并計(jì)稅: 借:預(yù)收賬款?1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4?月退款沖減預(yù)收賬款: 借:預(yù)收賬款?1000 貸:銀行存款?1000 本月開紅沖發(fā)票沖減收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入(紅沖確認(rèn)收入的金額) 應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅沖確認(rèn)的稅額) 貸:預(yù)收賬款(紅沖原確認(rèn)收入對(duì)應(yīng)的預(yù)收賬款金額)。
09/04 17:33
84785014
09/04 17:37
當(dāng)時(shí)退款時(shí)做的分錄是貸:銀行存款1000 貸:預(yù)收賬款-1000
樸老師
09/04 17:38
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
84785014
09/04 17:38
我們退款都用預(yù)收賬款貸方紅字沖減,這樣可以嗎?
樸老師
09/04 17:38
同學(xué)你好 這個(gè)可以
84785014
09/04 17:41
請(qǐng)問這個(gè)月這個(gè)1000元紅字發(fā)票怎么做賬呢
樸老師
09/04 17:41
同學(xué)你好 你們開出去的紅字銷售發(fā)票嗎
84785014
09/04 17:44
是的,我們開的紅沖發(fā)票,4月已經(jīng)退款給客戶了
樸老師
09/04 17:45
同學(xué)你好 直接沖藍(lán)字發(fā)票對(duì)應(yīng)的分錄就可以
84785014
09/04 17:52
我只會(huì)寫貸:主營收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅) 上面怎么寫不知道,是要沖預(yù)收賬款嗎,可是預(yù)收賬款在退款時(shí)已經(jīng)沖掉了啊,這個(gè)分錄上面部分要寫什么呢?
樸老師
09/04 17:55
之前有預(yù)收賬款也有開藍(lán)字發(fā)票嗎? 借預(yù)收賬款 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)收入 借銷項(xiàng) 貸預(yù)收賬款
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