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问题已解决
已付款未收到發(fā)票,付款時(shí),借:應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 ,預(yù)提費(fèi)用怎么做分錄?
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您好,現(xiàn)在是暫估費(fèi)用
借:管理費(fèi)用-暫估
貸:其他應(yīng)付款
2024 09/05 15:26
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2024 09/05 15:27
老師那付款做了應(yīng)付賬款需要更正嗎?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 15:28
你直接沖減應(yīng)付賬款就可以了,不用更正
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2024 09/05 15:29
可以做應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款也可以是嗎老師?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 15:30
一般是做其他應(yīng)付款,你這個(gè)只是暫估,后面也是要沖掉的,不影響
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2024 09/05 15:32
是付招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用的話是應(yīng)該做在7月憑證里是嗎?
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2024 09/05 15:33
會(huì)計(jì)說結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,還有一筆未付款未收到發(fā)票的怎么做分錄?
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2024 09/05 15:34
你什么時(shí)候發(fā)生的業(yè)務(wù),就暫估到哪 個(gè)月
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 15:34
收到 的是哪方面的發(fā)票了
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2024 09/05 15:35
是在6月發(fā)生的
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2024 09/05 15:35
成本類發(fā)票未付款未收到發(fā)票的
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 15:36
借主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)付賬款
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2024 09/05 15:38
什么情況下需要做預(yù)提費(fèi)用?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/05 15:39
現(xiàn)在沒有這個(gè)說法了
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