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已付款未收到發(fā)票,付款時,借:應付賬款 貸;銀行存款 ,預提費用怎么做分錄?
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速問速答您好,現在是暫估費用
借:管理費用-暫估
貸:其他應付款
09/05 15:26
84785031
09/05 15:27
老師那付款做了應付賬款需要更正嗎?
劉艷紅老師
09/05 15:28
你直接沖減應付賬款就可以了,不用更正
84785031
09/05 15:29
可以做應付賬款或者其他應付款也可以是嗎老師?
劉艷紅老師
09/05 15:30
一般是做其他應付款,你這個只是暫估,后面也是要沖掉的,不影響
84785031
09/05 15:32
是付招標代理服務費,要結轉到費用的話是應該做在7月憑證里是嗎?
84785031
09/05 15:33
會計說結轉到費用,還有一筆未付款未收到發(fā)票的怎么做分錄?
劉艷紅老師
09/05 15:34
你什么時候發(fā)生的業(yè)務,就暫估到哪 個月
劉艷紅老師
09/05 15:34
收到 的是哪方面的發(fā)票了
84785031
09/05 15:35
是在6月發(fā)生的
84785031
09/05 15:35
成本類發(fā)票未付款未收到發(fā)票的
劉艷紅老師
09/05 15:36
借主營業(yè)務收入
貸:應付賬款
84785031
09/05 15:38
什么情況下需要做預提費用?
劉艷紅老師
09/05 15:39
現在沒有這個說法了
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