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老師好,我們銷售一批商品,對(duì)方不要發(fā)票付的現(xiàn)金,老板把錢給收了。我們賬上已經(jīng)沒有跟老板的掛賬了。我應(yīng)該怎么做分錄呢?

84785018| 提問時(shí)間:09/13 20:20
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師好!銷售商品收到現(xiàn)金但未開發(fā)票,可先確認(rèn)收入,再處理現(xiàn)金收款。分錄如下: 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 記得根據(jù)實(shí)際稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額哦!
09/13 20:22
84785018
09/13 20:37
謝謝老師,老師,但是老板給我們的不是現(xiàn)金,他是用轉(zhuǎn)賬給我們公司轉(zhuǎn)過來的
小智老師
09/13 20:38
老師好!如果是通過銀行轉(zhuǎn)賬,分錄操作類似,但涉及賬戶變動(dòng)不同。具體如下: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 確保記錄準(zhǔn)確,及時(shí)開具并寄送發(fā)票給客戶。
84785018
09/13 20:41
老師,需要通過其他應(yīng)收款來掛一下嗎?這銀行存款是老板個(gè)人轉(zhuǎn)給我們的,直接用這個(gè)做附件,可以嗎?不相當(dāng)于把貨賣給了老板了嗎?
小智老師
09/13 20:42
您好!如果轉(zhuǎn)賬是公司間的交易,直接用銀行存款分錄即可。無需通過“其他應(yīng)收款”。確保所有交易都遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司內(nèi)部規(guī)定,這樣既合法又合規(guī)。
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