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問(wèn)題已解決
增值稅都是當(dāng)月繳納,為什么增值稅申報(bào)表25行有期初未繳稅額,是去年有優(yōu)惠增值稅延遲繳納嗎
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速問(wèn)速答你好,是指上期的未交
09/18 09:36
84785025
09/18 10:24
但是今年每個(gè)月都有交,會(huì)不會(huì)是去年有優(yōu)惠政策延遲到今年10月交稅?
波德老師
09/18 10:26
你看看上月的24欄和這個(gè)數(shù)是不是一樣
84785025
09/18 10:44
不一樣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)一直存在每月都不一樣,正常嗎?因?yàn)樯显略鲋刀惔卧露家呀?jīng)全部繳清
波德老師
09/18 11:09
第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫(xiě)?!?/div>
84785025
09/18 11:52
剛剛?cè)ゲ椋?018年增值稅期末余額填寫(xiě)錯(cuò)了,那更正豈不是從2018年開(kāi)始每個(gè)月都要更正?
波德老師
09/18 11:53
原則上是那樣的,但是你可以和稅務(wù)看看只改最近的可以不
84785025
09/18 12:19
請(qǐng)問(wèn)不更改會(huì)有影響嗎
波德老師
09/18 12:21
稅務(wù)哪天發(fā)現(xiàn)了就讓你改,如果沒(méi)有少繳稅款影響不大
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