問題已解決
請問 支付廠房租賃費和物業(yè)費,應該如何做賬務處理? 收到房東開來的租賃發(fā)票和物業(yè)發(fā)票應該如何做賬務處理? 需要攤銷嗎? 攤銷如何做賬務處理?
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速問速答支付廠房租賃費和物業(yè)費時,先借記“預付賬款”或“管理費用”,貸記“銀行存款”。收到發(fā)票后,沖銷預付款,再借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。是否攤銷視合同規(guī)定,如需攤銷,每月借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。
09/20 16:19
84784989
09/20 16:37
之前沒做攤銷,咋辦呀
小智老師
09/20 16:41
如果之前未進行攤銷,現(xiàn)在應追溯調(diào)整,將未攤銷的部分按月計算,補記到相應的費用科目,并調(diào)整利潤表中的相關費用。同時,在當前會計期間內(nèi),按剩余租賃期平均攤銷,計入每月費用。注意,這種調(diào)整需遵循會計準則,并可能影響財務報表的連續(xù)性和可比性。
84784989
09/20 16:43
可以一次性攤銷嗎?
小智老師
09/20 16:46
可以一次性攤銷,特別是在租賃合同結束或租賃終止時。將租賃費和物業(yè)費余額在當期全部轉入“管理費用”,并在財務報表中體現(xiàn)這一變動。但這種方法僅適用于特定情況,通常會計原則推薦采用直線法或其他合理方法分攤費用。
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