問題已解決

怎么做賬才對具體說下

84785016| 提問時間:09/21 20:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,這個分錄不對,借:應交稅費——未交增值稅 26460.18-26280? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?26460.18-26280?? 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉(zhuǎn)到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結轉(zhuǎn),? 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? ?, 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
09/21 20:04
84785016
09/22 18:19
不太明白具體說下,怎么做賬報稅的上面才對
廖君老師
09/22 18:22
您好,借:應交稅費——未交增值稅 26460.18-26280?? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?26460.18-26280??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~