問題已解決

老師,請教個問題,如果平時有的月用公司微信收回了銷售的貨款,沒有開票,然后年底集中把這些回款報無票收入,各月微信收款和年底報無票收入怎么做賬呢

84785013| 提問時間:09/23 18:13
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
平時收到貨款時,應(yīng)先做預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款記錄,年底確認(rèn)收入時再按無票收入處理,調(diào)整至當(dāng)期利潤表。記得要核實交易真實性,遵循會計準(zhǔn)則。
09/23 18:15
84785013
09/23 18:28
老師,沒理解,那分錄應(yīng)該怎么做呢,可是錢微信轉(zhuǎn)到公司賬戶了,怎么還是應(yīng)收或者預(yù)收呢
堂堂老師
09/23 18:30
收到微信款項時: 借:銀行存款/其他貨幣資金-微信支付 貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 年底確認(rèn)無票收入時: 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),可能需要計提銷項稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
84785013
09/23 18:36
老師,是不是還要加一個分錄?借:銀行,貸:其他貨幣資金_微信,因為微信收到后轉(zhuǎn)入銀行賬戶了啊
堂堂老師
09/23 18:38
收到微信款項轉(zhuǎn)入銀行時: 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金_微信支付 此步驟用于記錄實際資金流動情況,后續(xù)分錄同前。
84785013
09/23 18:40
謝謝老師,明白了
堂堂老師
09/23 18:42
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