問題已解決
老師,請教個問題,如果平時有的月用公司微信收回了銷售的貨款,沒有開票,然后年底集中把這些回款報無票收入,各月微信收款和年底報無票收入怎么做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答平時收到貨款時,應(yīng)先做預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款記錄,年底確認(rèn)收入時再按無票收入處理,調(diào)整至當(dāng)期利潤表。記得要核實交易真實性,遵循會計準(zhǔn)則。
09/23 18:15
84785013
09/23 18:28
老師,沒理解,那分錄應(yīng)該怎么做呢,可是錢微信轉(zhuǎn)到公司賬戶了,怎么還是應(yīng)收或者預(yù)收呢
堂堂老師
09/23 18:30
收到微信款項時:
借:銀行存款/其他貨幣資金-微信支付
貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
年底確認(rèn)無票收入時:
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
同時,根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),可能需要計提銷項稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
84785013
09/23 18:36
老師,是不是還要加一個分錄?借:銀行,貸:其他貨幣資金_微信,因為微信收到后轉(zhuǎn)入銀行賬戶了啊
堂堂老師
09/23 18:38
收到微信款項轉(zhuǎn)入銀行時:
借:銀行存款
貸:其他貨幣資金_微信支付
此步驟用于記錄實際資金流動情況,后續(xù)分錄同前。
84785013
09/23 18:40
謝謝老師,明白了
堂堂老師
09/23 18:42
不客氣,有其他問題隨時來聊。祝您財會工作順利!
閱讀 1092