問(wèn)題已解決
老師,進(jìn)項(xiàng)稅留底抵欠增值稅怎么記賬
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速問(wèn)速答您好, 這個(gè)不用做賬務(wù)處理的
09/26 14:23
84785012
09/26 14:35
老師,不做賬未交增值稅的余額在當(dāng)月對(duì)不上了
劉艷紅老師
09/26 14:45
如果增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,則按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,則按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目
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