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填寫小規(guī)模納稅人個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填在第幾欄次,季度幾萬(wàn)塊錢,未開票收入 ,12欄是什么填

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:10/04 08:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季度未開票收入應(yīng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表的第 1 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)” 或第 4 欄 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5% 征收率)”,具體根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)適用征收率進(jìn)行填寫。 第 12 欄 “其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅行為的銷售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達(dá)起征點(diǎn)政策的免稅銷售額。如果你的未開票收入不屬于免稅銷售額的情況,不要填寫在這一欄。
10/04 08:32
84784990
10/04 08:38
那我填在了11欄次怎么辦
樸老師
10/04 08:41
未達(dá)起征點(diǎn)?這個(gè)是個(gè)體戶填寫的哦 重新填寫
84784990
10/04 19:56
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),季度合計(jì)7萬(wàn)塊
樸老師
10/04 21:27
那不應(yīng)該填寫11欄哦,更正申報(bào)
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