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2023年11月開票多打了了0,12月紅沖,并開具正確金額,導致12月增值稅及附加要退稅,請問退稅申請理由如何寫,請給個模版

84785018| 提問時間:10/09 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
2023年11月份兒發(fā)票開具錯誤,正確的金額、稅額多少 錯誤的金額、稅額多少 導致多交了多少稅款 現(xiàn)申現(xiàn)申請退回。
10/09 09:54
84785018
10/09 09:57
正確金額是不含稅銷售額哈,
郭老師
10/09 09:59
對的,是的,這些金額都是不含稅。
84785018
10/09 10:01
不用寫“12月紅沖,并開具正確金額”這句話嗎
郭老師
10/09 10:03
2023年11月份兒發(fā)票開具錯誤,正確的金額、稅額多少 錯誤的金額、稅額多少 12月份紅沖重新開,調(diào)整為正確的 導致多交了多少稅款 現(xiàn)申現(xiàn)申請退回
84785018
10/09 10:06
導致多交了的稅款需要分開寫嗎?比如增值稅多少,城建稅多少……,還是直接寫總的稅款
郭老師
10/09 10:06
可以的,可以分開寫具體的。
84785018
10/09 10:30
2023增值稅用了退役士兵抵扣了增值稅,因此只交了增值稅附加。因此沒有完稅證明,請問可以上傳什么?才行 可以上傳11月增值稅申報表嗎
郭老師
10/09 10:33
可以的,可以這么做。
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