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老師,公司往來(lái)款,應(yīng)收應(yīng)付怎么做賬寫(xiě)科目

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:10/19 10:28
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)收款項(xiàng)記到“應(yīng)收賬款”或“其他應(yīng)收款”,應(yīng)付款項(xiàng)記到“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”。根據(jù)具體情況,可能還需結(jié)合“預(yù)收賬款”或“預(yù)付賬款”。記得核對(duì)合同和發(fā)票信息哦。
10/19 10:31
84784982
10/19 10:50
沒(méi)有合同,和發(fā)票,是無(wú)票收入,只有銀行流水
小智老師
10/19 10:52
無(wú)合同和發(fā)票的情況下,僅憑銀行流水入賬,可先記為“其他應(yīng)收款”或“其他應(yīng)付款”,待日后補(bǔ)充完整憑證。記得保留銀行流水作為輔助記錄。如有業(yè)務(wù)說(shuō)明或收付款證明文件更好。
84784982
10/19 11:12
是借:銀行收入 貸:其他應(yīng)收款 等后面平,有做成借:其他應(yīng)收款 貸:銀行收入嘛
小智老師
10/19 11:16
是的,如果確認(rèn)是公司的應(yīng)收款項(xiàng),初始可以借記“銀行存款”,貸記“其他應(yīng)收款”。之后收回時(shí),則相反,借記“其他應(yīng)收款”,貸記“銀行存款”。這樣處理比較合適。
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