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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司先交社保再發(fā)工資,社保自已承擔(dān),月底計(jì)提如何做賬
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速問速答月末計(jì)提時(shí),借記“管理費(fèi)用”或相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社?!笨颇俊?shí)際支付時(shí),借記“應(yīng)付職工薪酬-社?!?,貸記“銀行存款”。自擔(dān)部分從工資里扣除時(shí),借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社?!?。
2024 10/19 15:02
84784979
2024 10/19 15:12
不通過其他應(yīng)收款了
小智老師
2024 10/19 15:14
好的,若不通過“其他應(yīng)收款”,則在員工工資中直接扣除社保個(gè)人部分。計(jì)提時(shí),借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬-社?!?;發(fā)放工資時(shí),借記“應(yīng)付職工薪酬-工資”,貸記“銀行存款”,同時(shí)借記“應(yīng)付職工薪酬-社保”作為代扣款項(xiàng)處理。
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