問(wèn)題已解決

10月報(bào)第三季度的稅,印花稅實(shí)際繳納了200已扣款,但財(cái)務(wù)做賬未計(jì)提印花稅200,財(cái)務(wù)報(bào)表未扣印花稅200。賬務(wù)怎樣處理?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:10/20 22:15
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要補(bǔ)提印花稅,做如下分錄:借:稅金及附加-印花稅 200;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 200。同時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)。
10/20 22:17
84784956
10/20 22:18
可是報(bào)表已經(jīng)報(bào)給稅局了
84784956
10/20 22:18
沒(méi)補(bǔ)提沒(méi)調(diào)整。
84784956
10/20 22:19
怎么處理呢?
堂堂老師
10/20 22:19
需要進(jìn)行差錯(cuò)更正,先沖回之前的錯(cuò)誤記錄,再按正確方式記錄,并聯(lián)系稅局說(shuō)明情況,可能需提交修正報(bào)表。具體操作最好咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)。抱歉,該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問(wèn)。
堂堂老師
10/20 22:20
這種情況,首先需要在賬上進(jìn)行調(diào)整,然后及時(shí)與稅務(wù)局溝通,說(shuō)明情況并申請(qǐng)更正申報(bào)。賬務(wù)調(diào)整如下:先紅沖原來(lái)錯(cuò)誤的賬,再按正確的賬務(wù)處理方法重新記錄。記得聯(lián)系專業(yè)人士協(xié)助處理細(xì)節(jié)。抱歉,該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚,可以重新提問(wèn)。
堂堂老師
10/20 22:21
由于報(bào)表已上報(bào),首先在當(dāng)月賬務(wù)中進(jìn)行調(diào)整,紅字沖回原先錯(cuò)誤記錄,再按正確方式記錄。同時(shí),盡快聯(lián)系稅務(wù)局說(shuō)明情況,申請(qǐng)更正申報(bào)。具體操作建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)。
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