問(wèn)題已解決

老板先轉(zhuǎn)錢到私卡,再拿去開支。 1月10日轉(zhuǎn)錢15000到老板賬戶 借:其他應(yīng)收款—老板15000 貸:銀行存款 15000 1月30號(hào)老板拿票報(bào)銷5000元 借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 這兩個(gè)分錄可以合并為 借:管理費(fèi)用 5000 借:其他應(yīng)收款10000 貸:銀行存款 15000 可以合并嗎?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/21 14:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,沒(méi)有問(wèn)題分錄可以合并
2024 10/21 14:02
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