問題已解決
想讓你幫我指導下 我們這個公司是2023年7月1號成立的。稅務登記是2024年7月份登記的,2023年10月到現(xiàn)在,公賬也有好多支出了,也收到好多進項票, 因為是新成立的公司,沒有什么業(yè)務,還沒有開過票!沒有銷項票?,F(xiàn)在做賬,有些材料已經(jīng)入庫,也付過款了,也收到票了 因為沒有銷項票就這個進項票沒有認證,我問下 這個現(xiàn)在做還是等抵扣的時候在做賬?
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速問速答你好,現(xiàn)在做就可以當現(xiàn)在不。
2024 10/21 16:34
郭老師
2024 10/21 16:34
現(xiàn)在做就可以的,需要現(xiàn)在補上。
84784962
2024 10/21 16:48
做賬的時候收到了一張專票,這個稅是直接去記應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅額,還是直接記應交稅費、應交增值稅進項稅額呢?
郭老師
2024 10/21 16:50
不認證應交稅費待認證。
如果你需要認證,應交稅費應交增值稅進項。
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