問題已解決

老師,我們公司購進 然后后 銷售一輛二手車,進和銷的發(fā)票都是二手車統(tǒng)一發(fā)票都沒有稅額,這個月怎么報增值稅呢?我們是一般納稅人

84785019| 提問時間:10/22 11:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你們公司是做什么的?
10/22 11:51
84785019
10/22 11:54
我們不是二手車交易公司,我們是天然氣公司
宋生老師
10/22 11:55
你好,這個你正常申報就行了,嗯,這兩個不是免稅。你們如果抵扣過就按百分3%,如果沒有抵扣過是按照13%來計算交稅。
84785019
10/22 14:13
老師,會計分錄麻煩發(fā)下
宋生老師
10/22 14:16
你好,你購進的時候是借固定資產(chǎn),應交稅費,應交增值稅-進項稅額,貸銀行存款。
宋生老師
10/22 14:17
固定資產(chǎn)清理會計分錄 1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~