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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司不跟物業(yè)續(xù)租,22年充值跟今年充值的電費(fèi)要退費(fèi),物業(yè)沖紅了1.5萬的票給我們,然后開具了8000多的票,退回六千塊,這要怎么做賬呢?今年充值5000元,22年充值10000元
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速問速答這個(gè)要看你們當(dāng)時(shí)是做的什么憑證?
10/22 18:04
84785044
10/22 18:07
當(dāng)時(shí)做的是:借:銷售費(fèi)用-水電費(fèi) 1萬,貸:銀行存款 1萬。今年的是:借:管理費(fèi)用 電費(fèi) 5千 貸:銀行存款5千
宋生老師
10/22 18:08
你好,這樣的話,你紅字沖減之前呃,然后按發(fā)票重新做
宋生老師
10/22 18:08
但是如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
84785044
10/22 18:09
不需通過以前年度損益去做么?
宋生老師
10/22 18:11
你好,上面說了。如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
84785044
10/22 18:12
我的做法是,今年的直接做負(fù)數(shù),前兩年的用以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益 -10000 貸:銀行存款 -10000但是要計(jì)提經(jīng)營所得稅有點(diǎn)麻煩。不知道怎么做
宋生老師
10/22 18:13
你好,是的。你要更正申報(bào)之前的匯算清繳。
所以才叫你直接做到今年的
84785044
10/22 18:17
好的,謝謝哈。辛苦老師了。
宋生老師
10/22 18:18
你好,不用客氣的了。
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