問題已解決

每個月增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)

84784977| 提問時間:10/24 12:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人?小規(guī)模是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
10/24 12:11
84784977
10/24 12:14
一般納稅人
宋生老師
10/24 13:25
月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
84784977
10/24 17:11
你好,老師,我上個月做錯一筆分錄,已結(jié)賬了,發(fā)員工工資,借方要是應(yīng)付職工薪酬,我登記成了管理費用,這個月怎么改
宋生老師
10/24 17:12
你好,這個你借。應(yīng)付職工薪酬,貸管理費用。
84784977
10/24 17:26
好的,老師,當月買的固定資產(chǎn),但貨款支付了一半,怎么怎么入賬
84784977
10/24 17:26
分錄怎么做
宋生老師
10/24 17:27
,這個借固定資產(chǎn)。應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,銀行存款,應(yīng)付賬款。
84784977
10/24 17:27
這個對方還沒開發(fā)票 也這么記嗎
宋生老師
10/24 17:28
沒有開發(fā)票的話,你就不用管進項稅這一塊。
84784977
10/24 17:33
那我現(xiàn)在固定資產(chǎn)的價值就按我付的百分之50價值入嗎
宋生老師
10/24 17:34
你好,正常是應(yīng)該按照全價。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~