問題已解決

應(yīng)該是庫存商品,結(jié)果錯記成管理費用-辦公費了,怎么調(diào)整分錄?

84784969| 提問時間:10/24 15:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品貸管理費用、辦公費。
10/24 15:41
84784969
10/24 15:42
憑證摘要怎么寫?
郭老師
10/24 15:42
調(diào)整庫存商品入庫。
84784969
10/24 15:46
跨年的怎么調(diào)整?
郭老師
10/24 15:47
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整。
84784969
10/24 15:48
貸利潤分配,未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整。,這兩個有什么區(qū)別?
郭老師
10/24 15:50
小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配未分配利潤 企業(yè)會計準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整。
84784969
10/24 15:54
借庫存商品2000貸管理費用-辦公費2000,這筆分錄做賬系統(tǒng)提示不正確,是怎么回事?
84784969
10/24 15:55
系統(tǒng)檢測到當(dāng)前憑證存在損益科目錄入不規(guī)范的憑證行哦~ 收入類要做在 貸方,費用類要做在 借方。 如果要沖回,應(yīng)該錄入相同方向的紅字,即負(fù)數(shù)。否則科目余額表和利潤表數(shù)據(jù)會對不上需要調(diào)整金額方向的憑證行:2
郭老師
10/24 15:56
管理費用放到借方負(fù)數(shù)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~