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老師,我昨天補(bǔ)繳21年企業(yè)的得稅3066元,滯納金1033元,怎么做賬務(wù)處理

84785010| 提問時(shí)間:10/25 09:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
10/25 09:08
宋生老師
10/25 09:09
滯納金是借,營業(yè)外支出,稅收滯納金貸,銀行存款。
84785010
10/25 09:50
好的,謝謝老師,這個(gè)種做法分不分會(huì)計(jì)制度,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
10/25 09:53
你好,其實(shí)會(huì)計(jì)書上面沒有什么。哪個(gè)制度用哪個(gè)科目都是一樣的 。但是如果實(shí)際操作中你確實(shí)沒有使用這個(gè)科目的話,你可以用利潤分配未分配利潤。
84785010
10/25 09:58
如果不用以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配-未分配利潤, 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款, 這樣寫對不
宋生老師
10/25 09:59
你好對的,就是這樣子。
84785010
10/25 12:06
老師,在申報(bào)期內(nèi),如果報(bào)錯(cuò)了,我不作廢本期內(nèi)錯(cuò)誤的報(bào)表,直接更正報(bào)表行不!
宋生老師
10/25 13:22
你好可以的,可以更正的,沒問題。
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