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老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用88000,因?yàn)闆]有發(fā)票匯算清繳時已經(jīng)納稅調(diào)增了,財(cái)務(wù)報表稅務(wù)局也說要和匯算清繳數(shù)據(jù)一致,需要更正財(cái)務(wù)報表,請問分錄怎么調(diào)整,就是我的財(cái)務(wù)費(fèi)用88000,要調(diào)整到什么科目去呢

84785026| 提問時間:10/28 09:19
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下
10/28 09:20
84785026
10/28 11:49
之前就是財(cái)務(wù)費(fèi)用88000銀行存款88000
84785026
10/28 11:51
現(xiàn)在是這個88000需要調(diào)減 轉(zhuǎn)未分配利潤里面去是嗎?
小菲老師
10/28 11:51
同學(xué),你好 那你這個不需要更正的,調(diào)表不調(diào)賬的
84785026
10/28 11:53
就是調(diào)整申報的財(cái)務(wù)報表就行是嗎
84785026
10/28 11:54
那我賬套里面的財(cái)務(wù)報表和電子稅務(wù)局申報的就不一樣了也沒關(guān)系嗎
小菲老師
10/28 11:56
同學(xué),你好 不用,就是調(diào)整匯算清繳表
84785026
10/28 11:59
我把匯算清繳的調(diào)整好了,然后稅局通知我說匯算清繳的利潤總額和財(cái)務(wù)報表的利潤總額不一致,是不是我更正匯算清繳時財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增的地方不對的
小菲老師
10/28 12:00
同學(xué),你好 可能是,你把匯算清繳表和財(cái)務(wù)報表發(fā)我
84785026
10/28 12:01
我是在104000里改的,是不是應(yīng)該在105000里面改呢
小菲老師
10/28 12:02
應(yīng)該在105000里面填寫的
84785026
10/28 12:04
您看下管理費(fèi)用調(diào)減了29156.42,財(cái)務(wù)報表調(diào)減了88635.77
84785026
10/28 12:04
那我就是更正匯算清繳的報表就可以對吧
小菲老師
10/28 12:05
同學(xué),你好 這個看不出來的
84785026
10/28 12:07
應(yīng)該在105000哪一類中修改呢
小菲老師
10/28 12:08
同學(xué),你好 扣除類:其他
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