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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們單位這個(gè)月收到一種紅字發(fā)票,被沖的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)怎么處理?反正做個(gè)沖紅的憑證嗎,
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速問速答如果單位收到已認(rèn)證的發(fā)票被紅沖,賬務(wù)處理如下:
一、收到紅字發(fā)票時(shí)
做與原來(lái)藍(lán)字發(fā)票入賬時(shí)相反的會(huì)計(jì)分錄:
假設(shè)原來(lái)購(gòu)入原材料,會(huì)計(jì)分錄為:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,沖賬分錄為:
借:應(yīng)付賬款
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
二、申報(bào)增值稅時(shí)
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)中,將紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理
10/28 12:53
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