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老師,被稅務(wù)稽查補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅,增值稅怎么入賬

84784953| 提問時(shí)間:10/29 17:41
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果需要補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅和增值稅,你可以這樣入賬:在負(fù)債方增加“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,同時(shí)在資產(chǎn)方相應(yīng)減少“銀行存款”科目。這樣做可以確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。
10/29 17:44
84784953
10/29 18:01
不用計(jì)提嗎
84784953
10/29 18:02
不用調(diào)整以前年度損益嗎
小智老師
10/29 18:04
不需要調(diào)整以前年度的損益。這類稅款補(bǔ)繳通常直接影響當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況,所以只需在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,如增加“應(yīng)交稅費(fèi)”并減少“銀行存款”。不涉及對(duì)以前年度損益的調(diào)整。
小智老師
10/29 18:05
對(duì)于補(bǔ)交的稅款,通常不需要計(jì)提,因?yàn)檫@是針對(duì)以前年度的事項(xiàng)。直接在當(dāng)前期間做賬務(wù)處理即可,反映在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目中,并相應(yīng)減少“銀行存款”。
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