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老師,我公司6月份收到一張60000的費用發(fā)票,已經(jīng)入賬,但這個月對方紅沖了,我這邊該如何做賬呢?
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速問速答你好!對方紅沖后,你需要在本月做相應(yīng)的紅沖處理,也就是沖銷之前的入賬。具體操作是在會計軟件中錄入一筆與原發(fā)票相同金額但方向相反的會計分錄,這樣可以確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。
10/30 08:17
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老師,我公司6月份收到一張60000的費用發(fā)票,已經(jīng)入賬,但這個月對方紅沖了,我這邊該如何做賬呢?
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