問題已解決

老師您好,小規(guī)模公司,每個(gè)月的無票收入時(shí)5千,應(yīng)該寫分錄:借:庫存現(xiàn)金5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入4950,貸:-應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅:49.5。做會(huì)計(jì)分錄時(shí)我寫成了借:庫存現(xiàn)金:5000,貸主營業(yè)務(wù)收入5000。有十個(gè)月沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。都已經(jīng)報(bào)過稅。如果不更改這十個(gè)月的賬目,現(xiàn)在怎樣補(bǔ)救呢?怎樣寫會(huì)計(jì)分錄才能補(bǔ)救。

84784953| 提問時(shí)間:10/30 14:55
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!十一月做調(diào)整分錄沖減收入計(jì)提稅金然后在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
10/30 14:56
84784953
10/30 14:57
會(huì)計(jì)分錄您給寫一下唄
耿老師
10/30 15:00
貸主營業(yè)務(wù)收入紅字? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 藍(lán)字? ?借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入
84784953
10/30 15:03
紅字,藍(lán)字? ?這幾個(gè)字也要寫上嗎
耿老師
10/30 15:05
你好!不用這里注明金額,紅字就是紅沖的意思
84784953
10/30 15:07
我一個(gè)月主營業(yè)務(wù)多寫了49.5,十塊多寫了495,應(yīng)交稅費(fèi),一個(gè)月少寫了49.5,十個(gè)月少寫了495。按照這個(gè)分錄做一下調(diào)整就可以彌補(bǔ)了是吧?
耿老師
10/30 15:10
你好!累計(jì)金額是可以的,單月看還是有風(fēng)險(xiǎn)
84784953
10/30 15:25
印花稅也少計(jì)提了十個(gè)月怎樣補(bǔ)救呢?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
耿老師
10/30 15:26
你好!分錄按正常計(jì)提的就可以沒有跨年
84784953
10/30 15:31
印花稅我也忘了寫了,起碼有十個(gè)月沒寫
84784953
10/30 15:32
二三年到二四年一共有十個(gè)月
84784953
10/30 15:32
麻煩你寫一下補(bǔ)寄的快幾分鐘吧
耿老師
10/30 15:34
你好!2023年的 借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅? 2024年的 借 稅金及附加 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
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