問題已解決

老師,請問我公司有欠稅未繳納,欠稅期間有部分進項稅抵欠稅了,抵欠的同時也進行了賬務(wù)處理的,現(xiàn)在繳納一部分稅款后我發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局稅款和賬上的不一致,請問這個要怎么做賬務(wù)處理呢?

84785041| 提問時間:2024 10/30 15:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個是這樣,你要看。是從什么時候開始不一致的?是哪一筆款導(dǎo)致的不一致,才能知道怎么修改?
2024 10/30 15:16
84785041
2024 10/30 15:17
現(xiàn)在是增值稅,和兩個附加稅都不一致,只有教育附加稅是一致的。
84785041
2024 10/30 15:17
是有進項稅進行抵扣了之后,系統(tǒng)和賬上就不一致了
宋生老師
2024 10/30 15:18
你好,你看這個抵扣是幾月份開始的?然后從當(dāng)月的數(shù)據(jù)看一下能不能對得上。
84785041
2024 10/30 15:19
9月份的進項稅抵扣不一致的
宋生老師
2024 10/30 15:22
你好,好,那你紅字沖減,然后再按正確的做
84785041
2024 10/30 15:24
好的謝謝老師
宋生老師
2024 10/30 15:25
你好,不用客氣的了。
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