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應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅期末是負(fù)數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

84785032| 提問時(shí)間:10/31 16:49
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
如果期末應(yīng)交稅費(fèi)中的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),這通常意味著當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額超過了銷項(xiàng)稅額。這種情況下,你可以將這部分負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入下個(gè)納稅期間,用于抵扣未來期間的銷項(xiàng)稅額。在賬務(wù)處理上,將這部分負(fù)數(shù)金額計(jì)入下期的進(jìn)項(xiàng)稅額中。
10/31 16:51
84785032
10/31 16:53
我是審計(jì),我需要做調(diào)整分錄嗎
小智老師
10/31 16:57
作為審計(jì)人員,你不需要直接做調(diào)整分錄。你的任務(wù)是檢查和確認(rèn)公司的賬務(wù)記錄是否準(zhǔn)確和符合會計(jì)準(zhǔn)則。如果發(fā)現(xiàn)有誤,你應(yīng)該建議公司的財(cái)務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
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