問(wèn)題已解決

老師,錢(qián)當(dāng)月沒(méi)收到,先把專票給人家開(kāi)出去了, 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅。次月錢(qián)才給,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/05 17:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好行,憑證就是這樣子做。
2024 11/05 17:08
84785032
2024 11/05 17:14
老師,錢(qián)付了,當(dāng)月沒(méi)有收到專票。借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 次月收到專票,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 11/05 17:14
你好,可以的,憑證沒(méi)問(wèn)題的。
84785032
2024 11/05 17:19
老師,那收到專票,錢(qián)沒(méi)給對(duì)方。借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅。次月付錢(qián):借:????貸:銀行存款
宋生老師
2024 11/05 17:20
你好,你收到專票是人家開(kāi)給你的,是不是?是品名是開(kāi)的什么?
84785032
2024 11/05 17:21
我知道了,原材料科目,或者庫(kù)存商品??
宋生老師
2024 11/05 17:22
你好,其實(shí)你應(yīng)該先借原材料。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。然后貸應(yīng)付賬款。
84785032
2024 11/05 17:23
老師,剛想到這點(diǎn),應(yīng)付賬款可以起過(guò)渡作用,謝謝老師
宋生老師
2024 11/05 17:24
你好,是的。不用客氣的了。
84785032
2024 11/05 17:26
老師,那收到專票,錢(qián)沒(méi)給對(duì)方。借:原材料,貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅。次月付錢(qián):借:原材料貸:銀行存款
宋生老師
2024 11/05 17:29
你好,你后面的這個(gè)兩個(gè)憑證都是錯(cuò)的。 借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅。次月付錢(qián):借:原材料貸:銀行存款
84785032
2024 11/05 17:31
那老師,是不是實(shí)際工作中,關(guān)于無(wú)票收入的問(wèn)題,只要確認(rèn)了這筆收入就是無(wú)票收入就可以按暫估入庫(kù),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(暫估價(jià)),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅(暫估價(jià)),這樣去處理?
宋生老師
2024 11/05 17:32
你好,你按照實(shí)際來(lái)就可以了,為什么一定要暫估?
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