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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月做了出口退稅勾選,申報(bào)表附表二26和27欄次也填報(bào)了。但是外匯一直沒收到,所以退稅一直不能做。這個(gè)月增值稅申報(bào)附表二在待抵扣進(jìn)項(xiàng)怎么填寫?
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速問速答你好,這個(gè)月就不需要填寫了,即使沒有申請(qǐng)退稅,他也不需要再次填寫,只填寫一次就行。
11/06 10:05
84784956
11/06 10:06
那25欄次期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣也不用嗎?
郭老師
11/06 10:07
你好
對(duì)對(duì)
不需要填寫的。
84784956
11/06 10:10
再問一下,如果11月收到錢了,到12申報(bào)的時(shí)候,是先報(bào)稅再申報(bào)出口退稅嗎?
郭老師
11/06 10:11
對(duì)的是的,是這么做的。
84784956
11/06 10:11
增值稅主表15欄次免抵退應(yīng)退稅額是不是只針對(duì)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)填寫。
郭老師
11/06 10:12
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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