問題已解決
老師好,我們本期只有進項票,沒開銷項票,如何做賬報稅
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速問速答你好!如果這個稅期內(nèi)只有進項發(fā)票沒有銷項發(fā)票,你仍需按時填報增值稅申報表,將進項稅額填入相應欄目。由于沒有銷項稅額,銷項稅額欄目填寫為0。這樣,稅局可以清楚了解你本期的業(yè)務情況。
11/07 14:08
84784970
11/07 16:21
那這個賬務處理應該怎么做呢?
小智老師
11/07 16:23
對于只有進項票沒有銷項票的情況,你應該將進項稅額計入相應的資產(chǎn)或成本賬戶中。具體處理時,借記相應的資產(chǎn)或成本賬戶,貸記應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。這樣能確保賬目的準確性和完整性。
84784970
11/07 16:42
是不是到開銷項票是才要抵扣,現(xiàn)在只是正常做成本和銷項就行
小智老師
11/07 16:45
是的,進項稅額通常在你有銷項發(fā)票時才進行抵扣。如果當前只有進項票,你應該先將進項稅額計入成本或者資產(chǎn)賬戶。等到未來有銷項發(fā)票時,再進行相應的稅額抵扣處理。
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