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老師,請問一下跨年沖暫估怎么做賬?之前是借商品,貸應(yīng)付暫估。但是年后來票沒有那么多,去年預(yù)估的有差額

84784973| 提問時(shí)間:11/13 09:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整- 貸:應(yīng)付賬款-
11/13 09:17
84784973
11/13 09:19
直接按照實(shí)際金額這樣沖嗎?去年的要做紅字分錄嗎?
劉艷紅老師
11/13 09:22
去年的就是這樣沖的,用以前年度損益來沖
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