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老師看下之前說的紅沖收入然后到時(shí)增值稅系統(tǒng)會按這樣顯示吧,反正印花稅按4370-780=3590報(bào)就可以吧,報(bào)稅到時(shí)增值稅按那個(gè)稅額35.55對吧季度不超30萬轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入多交企稅,超過則交增值稅對吧,做賬報(bào)稅沒有其他了吧沒有漏的吧

84785016| 提問時(shí)間:2024 11/14 20:47
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是合同金額。按照合同金額計(jì)算繳納。 增值稅沒問題。
2024 11/14 20:49
84785016
2024 11/14 20:53
到時(shí)這個(gè)報(bào)增值稅季度時(shí)候如果就那兩個(gè)開票怎么顯示收入稅額?
cindy趙老師
2024 11/14 20:58
顯示的是應(yīng)納稅的收入總額(開票金額-負(fù)數(shù)發(fā)票),季報(bào)表出來就能看到數(shù)據(jù)了。
84785016
2024 11/15 19:42
不太明白具體發(fā)來看看
84785016
2024 11/15 19:42
在哪里顯示開票額跟稅額
cindy趙老師
2024 11/15 19:45
您可以登錄自己的電子稅務(wù)平臺,打開增值稅申報(bào)表看下。
84785016
2024 11/15 19:56
還不到季度報(bào)稅看不了呀
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