問題已解決
同學們 10月銷項發(fā)票本月沖紅了 10月增值稅已申報了還交了稅 那本月沖紅后,我應該怎么做啊, 我可以直接更正上月報表嗎 還是等下次報11月稅時填寫負數(shù)申報呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2024 11/28 05:43
樸老師
2024 11/28 05:47
不是更正上月的
下個月報十一月做做負數(shù)申報
84785035
2024 11/28 05:48
好的老師
84785035
2024 11/28 05:50
老師 我們是貿(mào)易公司 我們可以開運輸發(fā)票嗎
84785035
2024 11/28 05:51
就是我們墊付運費
樸老師
2024 11/28 06:18
這個不可以,運費發(fā)票要有運輸資質(zhì)才可以開
84785035
2024 11/28 06:19
運輸代理服務可以嗎
84785035
2024 11/28 06:19
司機再去代開運輸發(fā)票給我們
樸老師
2024 11/28 07:29
你們代收代付的發(fā)票就別開給你們了
直接開給你們的客戶
閱讀 114