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老師好,工會經費返還 這個怎么分錄 借:銀行 管理費用-工會經費 負數(shù) ?

84785013| 提問時間:2024 11/29 09:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
假設企業(yè)之前計提了 1000 元工會經費,會計分錄為: 借:管理費用 - 工會經費 1000 貸:應付職工薪酬 - 工會經費 1000 實際繳納工會經費時: 借:應付職工薪酬 - 工會經費 1000 貸:銀行存款 1000 當收到工會經費返還 300 元時,會計分錄可以是: 借:銀行存款 300 貸:管理費用 - 工會經費 300(或借:管理費用 - 工會經費 - 300)
2024 11/29 09:40
84785013
2024 11/29 09:41
沒做計提 直接做的 借 管理費用-工會 貸 銀行
樸老師
2024 11/29 09:46
工會經費都要計提的
84785013
2024 11/29 09:47
沒計提的話,那收到的 怎么分錄
樸老師
2024 11/29 09:48
同學你好 這個必須要計提 沒計提不對
84785013
2024 11/29 09:49
嗯,那現(xiàn)在收到的反還 可以直接沖 管理費用嗎
樸老師
2024 11/29 09:53
同學你好 這個可以的
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