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郭老師,這個月有一筆500的進項稅額轉(zhuǎn)出,1.這個是掛三級科目嗎,2.我轉(zhuǎn)到未交稅金,變成有進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,3.怎么轉(zhuǎn)平這個科目呢,轉(zhuǎn)到哪

84785037| 提問時間:2024 11/29 14:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一個是的 第二個什么原因需要進項轉(zhuǎn)出
2024 11/29 15:01
84785037
2024 11/29 15:03
下游供應(yīng)商出問題,我要怎么做賬,現(xiàn)在我的銷項,進項每月結(jié)平的,只有未交增值稅有余額
郭老師
2024 11/29 15:04
實際有業(yè)務(wù)嗎?如果實際有業(yè)務(wù)的話,借庫存商品等 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
84785037
2024 11/29 15:09
有的,明白了謝謝,少了轉(zhuǎn)成本這步,應(yīng)交稅金余額就對不上了
郭老師
2024 11/29 15:10
那你再補上這一個就可以。
84785037
2024 11/29 15:12
老師,是轉(zhuǎn)去年的費用,轉(zhuǎn)哪個科目呢
郭老師
2024 11/29 15:33
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,利潤分配未分配利潤
84785037
2024 11/29 15:39
這個未分配利潤做進去,沒有影響今年的利潤,那去年的又匯算清繳了,需要改嗎 如果我們當(dāng)年用太多未分配利潤,比如補未分配利潤幾十萬,或者做借方幾十萬,我們都不用管之前的所得稅嗎,需要調(diào)整嗎
郭老師
2024 11/29 15:41
匯算清繳,你別調(diào)整,因為稅法上不允許抵扣。
84785037
2024 11/29 15:43
正常這種收入費用,增加就增加,減少就減少,沒有去處嗎,那如果收入呢,這種調(diào)之前的利潤,都不用管稅務(wù)嗎,之前報的都不管
郭老師
2024 11/29 15:47
整個發(fā)票都抵扣不了不是嗎?你繼續(xù)加水和協(xié)作的成本費用里他也抵扣不了,所得稅呀
84785037
2024 11/29 15:56
嗯,你意思是說做了也抵不了費用是嗎,還有就是我們用了這個科目,改了收入或者費用,需要改之前的匯算清繳報表嗎,還是我們在做今年的匯算清繳時有位置需要填寫
郭老師
2024 11/29 16:00
你之前如果已經(jīng)做的成本費用以后的所得稅是以前年度的,那你需要納稅調(diào)增不含稅的這一部分金額納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30來填寫賬載金額
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