問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下,公司9月份賣舊車收到款項(xiàng)2萬(wàn),10月份給對(duì)方開(kāi)出發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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速問(wèn)速答9月清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
????? 累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
10月變賣開(kāi)票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1%
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2024 12/26 15:04
84785017
2024 12/26 15:09
9月變賣并收到銀行款項(xiàng),10月開(kāi)出發(fā)票
家權(quán)老師
2024 12/26 15:11
一樣的處理方式,不要糾結(jié)了,現(xiàn)在都12月了
84785017
2024 12/26 15:12
不糾結(jié)不行呀,對(duì)不上,現(xiàn)在要修改
84785017
2024 12/26 15:13
不弄明白,那學(xué)習(xí)干啥子
家權(quán)老師
2024 12/26 15:16
9月清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
????? 累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
9 月變賣按無(wú)票收入申報(bào)
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
10月開(kāi)票做賬,
?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 沖未開(kāi)票
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)? 本次開(kāi)票
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營(yíng)業(yè)外收入
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