問題已解決

請(qǐng)問老師,客戶遲遲不開票,我公司確認(rèn)了成本但由于客戶不開票就沒確認(rèn)收入,導(dǎo)致了我公司報(bào)表虧損。所以我司可以按照不開票收入申報(bào)增值稅嗎?如果按照不開票收入申報(bào)增值稅,客戶就拿不到發(fā)票,支付給我公司得款項(xiàng)就不能稅前扣除?

84784962| 提問時(shí)間:2024 12/27 18:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你們可以先按照未開票收入開票,后期在再給你們客戶開發(fā)票
2024 12/27 18:59
84784962
2024 12/27 19:02
已經(jīng)按照未開票收入申報(bào)稅了,后期還可以開票嗎?
東老師
2024 12/27 19:02
可以開票,但是再開票的時(shí)候就得把之前未開票紅沖,不然就多交稅了
84784962
2024 12/27 19:03
老師的回答很有用,給了全新的思路。
東老師
2024 12/27 19:04
只是想到這了,就告訴您了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~