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老師您好,我想請問一下,圖中畫紫線的部分,乙公司適用的所得稅稅率為25%,為什么寫分錄寫出來的是 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 不應(yīng)該是 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(銷項稅額)嗎?

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lsy| 提问时间:10/11 11:20
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秦老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,擁有多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗,善于總結(jié)和歸納,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,能化繁為簡,深入淺出,深受學(xué)員喜愛。
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅是不設(shè)銷項稅額和進項稅額的,所以直接計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅即可。

銷項稅額和進項稅額是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

10/11 11:28
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