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老師,合并報表調(diào)整抵銷這里,怎么做的。子公司注銷了,資產(chǎn)負債表期末數(shù)為0.差額為未分配利潤科目余額表上本年累計借方-447522.63數(shù)。我在調(diào)整這怎么做這筆分錄。
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07/10 16:02
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老師,合并報表調(diào)整抵銷這里,怎么做的。子公司注銷了,資產(chǎn)負債表期末數(shù)為0.差額為未分配利潤科目余額表上本年累計借方-447522.63數(shù)。我在調(diào)整這怎么做這筆分錄。
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