問題已解決

老師,上午好!我想問一下您,我公司接的裝修辦公樓,總在裝修款17萬多,分三次收款,會計(jì)分錄該怎么做呢 11月份收到一筆款,十二月份收到尾款,然后12月份給她開了六萬多的發(fā)票,您看我該怎么做賬

84785044| 提問時(shí)間:01/06 11:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
收款的時(shí)候記入預(yù)收賬款,開發(fā)票沖銷預(yù)收賬款
01/06 11:14
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