問題已解決

8月份記了一筆原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額,掛應(yīng)付賬款,這筆本不應(yīng)該做在8月份,但是8月已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,那9月份走了報(bào)銷付的,到12月發(fā)現(xiàn)記錯了咋調(diào)整?

houdou5860| 提問時間:01/08 09:25
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果8月貨物到了也是可以那樣做,暫估入庫
01/08 09:27
houdou5860
01/08 09:30
那走了報(bào)銷,應(yīng)付賬款怎么沖掉?
波德老師
01/08 09:41
你們實(shí)際上付給誰了
houdou5860
01/08 09:57
報(bào)銷人先行墊付的,后來報(bào)銷的
波德老師
01/08 10:02
如果8月掛的應(yīng)付賬款是供應(yīng)商的名稱,調(diào)成貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-員工姓名
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