問(wèn)題已解決

老師,您好! 暫估費(fèi)用借:銷售費(fèi)用 貸:暫估應(yīng)付款 付款 借:暫估應(yīng)付款 貸:銀存 跨年沖賬怎么處理 借:銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:怎么寫(xiě)

m7038_62568| 提問(wèn)時(shí)間:01/09 16:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)。
01/09 16:27
m7038_62568
01/09 17:07
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),我的賬不平呀,老師
郭老師
01/09 17:09
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),怎么不平?
郭老師
01/09 17:10
你還得做一個(gè)借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 發(fā)票的,不是嗎?
m7038_62568
01/09 17:16
老師,跨年開(kāi)票在匯算清繳后,是否要做以前年度損益調(diào)整
郭老師
01/09 17:16
暫估和發(fā)票一樣的,可以不用做。
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