問題已解決

老師,你好,請教一下,發(fā)票13%,收客戶7%,那6%從哪里扣?

84785021| 提問時間:2021 10/26 20:22
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小檬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
你好,6%部分是企業(yè)自己承擔
2021 10/26 20:26
84785021
2021 10/26 20:32
如果有進項稅額,那6%可以用進項稅額頂嗎?
小檬老師
2021 10/26 20:35
可以的,應交增值稅=13%的銷項-所有專票的進項
84785021
2021 10/26 20:40
當我們收賬時,是不是拿我們的對賬單的金額?6%=金額就是我們應收賬款,是嗎?
小檬老師
2021 10/26 20:45
你們不是應該收客戶7個點稅費嗎,應該是乘以7%才對
84785021
2021 10/26 20:56
對賬單?7%=應收賬款.這個應收賬款不用再交稅了吧?
小檬老師
2021 10/26 21:35
交稅是按開票金額交,應收款不用另外交稅
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