問題已解決

老師,這道題我這個(gè)分錄實(shí)際做的沒問題吧?答案是紅字沖銷

84784952| 提問時(shí)間:2021 10/27 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際做賬中,如果你是軟件做賬的話,把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本放到借方負(fù)數(shù),因?yàn)樗陌l(fā)生額是在借方,如果你放到貸方的話,影響你科目余額表和利潤(rùn)表不一致
2021 10/27 11:46
84784952
2021 10/28 09:32
@郭老師,我是一直問你問題的哪個(gè)學(xué)員,你看我經(jīng)營(yíng)范圍就知道,老師您知道檸檬財(cái)務(wù)軟件如何反賬?還有老師圖2 利潤(rùn)表不能顯示7月份之前的累計(jì)數(shù)嗎?還有老師圖3這兩個(gè)科目金額對(duì)不上,但是資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)的未分配利潤(rùn)?
84784952
2021 10/28 09:33
@郭老師,我是一直問你問題的哪個(gè)學(xué)員,你看我經(jīng)營(yíng)范圍就知道,老師您知道檸檬財(cái)務(wù)軟件如何反賬?還有老師圖2 利潤(rùn)表不能顯示7月份之前的累計(jì)數(shù)嗎?還有老師圖3這兩個(gè)科目金額對(duì)不上,但是資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)的未分配利潤(rùn)?
郭老師
2021 10/28 09:36
點(diǎn)擊“期末結(jié)轉(zhuǎn)”中的“反結(jié)轉(zhuǎn)”就可以進(jìn)行反結(jié)帳。
郭老師
2021 10/28 09:36
從幾月份開始做賬的。
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