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84785043| 提問時間:2021 11/10 15:48
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2021 11/10 16:03
暖暖老師
2021 11/10 16:17
業(yè)務1可以抵扣進項稅額是 52000+1800=53800
暖暖老師
2021 11/10 16:18
業(yè)務2可以抵扣進項稅額13000
暖暖老師
2021 11/10 16:18
業(yè)務3可以抵扣進項稅額6500
暖暖老師
2021 11/10 16:18
業(yè)務4銷項稅額的計算是117000
暖暖老師
2021 11/10 16:18
業(yè)務5銷項稅額的計算200000*(1+0.1)*0.13=28600
暖暖老師
2021 11/10 16:19
業(yè)務6應交增值稅的計算是220480/1.03*0.02=4281.17
暖暖老師
2021 11/10 16:23
可以抵扣進項稅額是 53800+13000+6500=73300 銷項稅合計是 117000+28600+4281.17=149881.17 應交增值稅是 149881.17-73300=76581.17
84785043
2021 11/10 16:25
為什么是乘0.02
暖暖老師
2021 11/10 16:27
09年以前的是這樣的了
84785043
2021 11/10 16:27
4281.17不用加嗎
暖暖老師
2021 11/10 16:32
我加上了最后那里,你看看吧
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