問題已解決

我在做一般納稅人增值稅處理的時候 我在月末把銷項、進項都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 ,月初我在把進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應該繳納的,我就這樣處理:借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應交稅費——未交增值稅   繳納時 :   借: 應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款

84784955| 提問時間:2021 11/14 18:48
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榮榮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好同學,你做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和扣繳憑證都是對的
2021 11/14 18:49
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