問題已解決
我在做一般納稅人增值稅處理的時候 我在月末把銷項、進項都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 ,月初我在把進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應該繳納的,我就這樣處理:借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 : 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學,你做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和扣繳憑證都是對的
2021 11/14 18:49
閱讀 383