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就是之前廠里從未建過內賬,但是11月份收到啦9月份,也就是之前 的貨款,像這種應如何處理呢,并如何做分錄的
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速問速答先盤點出期初數試算平衡開始做帳。
2021 11/29 10:01
玲老師
2021 11/29 10:01
貨款用應付。貨款用應付賬款科目。
84784957
2021 11/29 10:02
不明白啊,是說的重新建賬嗎?可以詳細說一下兒嗎
玲老師
2021 11/29 10:11
你好?是說的重新建賬 是這個意思??
先盤點出期初數試算平衡開始做帳
84784957
2021 11/29 10:23
盤點庫存(原材料,產成品),再要11朋的領料單,另有其他的嗎
玲老師
2021 11/29 10:28
盤點現金,銀行庫存,商品往來科目。負債科目所有者權益科目。盤點初余額。錄入期初試算平衡開始做帳。
84784957
2021 11/29 11:24
收到貨款,不是該用應收的嗎,說的是之前未建過賬,木有期初,應該咋處理的,目前說的不是咋建賬的問題,而是這筆賬應如何處理的
玲老師
2021 11/29 11:31
你好?
現在是還款了 ?銀行付款的 ?
84784957
2021 11/29 13:51
是不是我沒說清楚呢,這就是建材加工企業(yè),然后賣出去的產品等于說是九月份賣出去到11月份,人家才把款給打過來。
84784957
2021 11/29 13:53
主要是之前從未減過賬,所以想出現這種情況,咋做賬。
玲老師
2021 11/29 13:58
九月份銷售時有沒有確認收入記應收賬款?
84784957
2021 11/29 14:32
11月份之前從未見過帳,也就是九月份當時沒有確認收入,那么現在從11月份開始才開始記賬做分錄。
玲老師
2021 11/29 14:38
你好 先建賬 再補11月分錄就可以??
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